5423-489-SE23Recepción conforme

Servicio de Desarrollo de Plataforma Web de Visual

Total
$6.246.507
Neto
$5.249.166
Impuestos
$997.341
Descripción

SASERVI N°74884 CR 8781, Solicitado por: Sr. Daniel Varela Zapata, Director del Proyecto Fondef ID20I10369; Su plazo de plazo de entrega es de 90 día(s) hábil(es), una vez aceptada la Orden de compra;Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado.***ENTREGAR EN “BODEGA” PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569: CONTACTO: MARIA ROSITA VELASQUEZ, rvelasquez@ulagos.cl Teléfono (+56) 65 - 2322435 - Anexo 2435**** ****"Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno" ****

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Daniel Alejandro76.705.272-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-10-2023
  2. Envío a proveedor
    05-10-2023
  3. Aceptación
    06-10-2023