5423-484-SE25Recepción conforme

SERVICIO DE COFFEE PARA EL 25-09-2025

Total
$171.000
Neto
$143.697
Impuestos
$27.303
Descripción

SASERVI 81035 Solicitado por: Directora Dpto. de Salud, doña Carla Bittner, CR 1107 Servicio a realizarse el 25-09-2025, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado los servicios solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Claudia Valdevenito, claudia.valdevenito@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
Licitación de origen
5413-65-LP25
Proceso
  1. Creación
    10-09-2025
  2. Envío a proveedor
    10-09-2025
  3. Aceptación
    11-09-2025