ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-6-LE25
- Total
- $18.464.409
- Neto
- $15.516.310
- Impuestos
- $2.948.099
SABIENES 12789, CR 1107, Solicitado por: CARLA BITTNER DIRECTORA DEPTO DE SALUD *Su plazo de plazo de entrega es 49 día(s) hábil(es), una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado*ENTREGAR EN BODEGA PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569: CONTACTO: CLAUDIA VALDEVENITO, claudia.valdevenito@ulagos.cl, Tel2322328 *Favor leer Instructivo adjunto sobre Pag
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5
- Licitación de origen
- 5423-6-LE25
- Creación10-09-2025
- Envío a proveedor10-09-2025
- Aceptación10-09-2025