ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-6-LE25
- Total
- $702.100
- Neto
- $590.000
- Impuestos
- $112.100
SABIENES12789, CR 1107, Solicitado por: CARLA BITTNER DIRECTORA DEPTO DE SALUD *Su plazo de plazo de entrega es 60 día(s) hábil(es), una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado*ENTREGAR EN BODEGA PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569: CONTACTO: CLAUDIA VALDEVENITO, claudia.valdevenito@ulagos.cl, Tel2322328 *Favor leer Instructivo adjunto so
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- MEJORANDO VIDAS SPA77.795.839-9
- Licitación de origen
- 5423-6-LE25
- Creación10-09-2025
- Envío a proveedor10-09-2025
- Aceptación11-09-2025