5423-44-SE26Aceptada

SERVICIOS HOTELEROS A TRAVÉS DE CS

Total
$581.000
Neto
$488.235
Impuestos
$92.765
Descripción

SASERVI 82314 Solicitado por Director Dpto. de Gobierno y Gestión Pública, don José Vera Garnica CR 1034 Servicio para el 20-03-2026, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “Instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla:recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado los servicios solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA:Camila Triviño, camila.trivino@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Hotelera Don Vicente S.A96.989.380-0
Licitación de origen
5413-103-H225
Proceso
  1. Creación
    10-03-2026
  2. Envío a proveedor
    10-03-2026
  3. Aceptación
    10-03-2026