COMPRESERO; 5423-14-LE24
- Total
- $509.320
- Neto
- $428.000
- Impuestos
- $81.320
SABIENES 12346, CR 8810, Solicitado por: Sra. Javiera Martínez Directora Docente Kinesiología *Su plazo de plazo de entrega es 06 día(s) hábil(es), una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado.*ENTREGAR EN BODEGA PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569: CONTACTO: VALERIA GONZALEZ valeria.gonzalez2@ulagos.cl, 642-333075*"Favor leer Instructivo adjunto
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- Playmed76.275.329-4
- Licitación de origen
- 5423-14-LE24
- Creación14-08-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor14-08-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación15-08-2024, 12:00 a. m.