5423-409-AG24Recepción conforme

Cuaderno tapa dura; compra ágil: 5423-178-COT24

Total
$1.092.420
Neto
$918.000
Impuestos
$174.420
Descripción

SASERVI N°77557, CR 8850, Solicitado por: Sr. Edgardo González Sierra Sub-Director de Vinculación con el Medio Campus Puerto Montt ***Su plazo de plazo de entrega es 12 día(s) hábil(es), una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl. indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl,Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl*ENTREGAR EN “BODEGA” PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
MULTIDISTRIBUIDORA SPA77.577.732-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-08-2024
  2. Envío a proveedor
    07-08-2024
  3. Aceptación
    07-08-2024