5423-4-SE26Recepción conforme

SERVICIOS DE ALIMENTACION

Total
$246.000
Neto
$206.723
Impuestos
$39.277
Descripción

SASERVI 82131 Solicitado por: Encargada de Proyecto Viraliza Stem, codigo 24VIR-270650, Mirna Brauning, CR 10045 Servicio a realizarse el 14-01-2026 una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Paulina Urrea, paulina.urrea@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Hotelera Don Vicente S.A96.989.380-0
Licitación de origen
5413-103-H225
Proceso
  1. Creación
    13-01-2026
  2. Envío a proveedor
    13-01-2026
  3. Aceptación
    14-01-2026