5423-383-SE25Aceptada

SERVICIO DE COFFEE PARA EL 28-08-2025

Total
$570.000
Neto
$478.992
Impuestos
$91.008
Descripción

SASERVI 80794 Solicitado por: Vicerrectora Campus Puerto Montt, Anita Dörner, CR 40 Servicio a realizarse el 28-08-2025, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Paola Gonzalez, p.gonzalez@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
Licitación de origen
5413-65-LP25
Proceso
  1. Creación
    18-08-2025
  2. Envío a proveedor
    18-08-2025
  3. Aceptación
    18-08-2025