5423-355-SE25Recepción conforme

SERVICIO DE COFFEE PARA EL 14-08-2025

Total
$362.950
Neto
$305.000
Impuestos
$57.950
Descripción

SASERVI 80713 Solicitado por: Coordinadora Programa ISIC, Mirna Brauning, CR 8982 Servicio a realizarse el 14-08-2025, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Paola Gonzalez, p.gonzalez@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ALICIA ESTER GARCÍA CANO8.489.554-7
Licitación de origen
5413-65-LP25
Proceso
  1. Creación
    07-08-2025
  2. Envío a proveedor
    07-08-2025
  3. Aceptación
    08-08-2025