5423-340-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-4-LE25

Total
$2.129.695
Neto
$1.789.660
Impuestos
$340.035
Descripción

SASERVI N°80338, CR 1140, Solicitado por: El SR.ALBERTO MANCILLA DIRECTOR DE DOCENCIA Y PREGRADO;*Su plazo de entrega es de 02 día(s) hábil(es), una vez aceptada la Orden de compra.Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl: indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado; .ENTREGAR EN “BODEGA” PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue: CONTACTO: XIMENA DIAZ Tel 652322388 ximena.diaz@ulagos.cl*"Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno"

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Greenwich Medical SpA77.054.028-3
Licitación de origen
5423-4-LE25
Proceso
  1. Creación
    05-08-2025
  2. Envío a proveedor
    06-08-2025
  3. Aceptación
    06-08-2025