ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-1-CO26
- Total
- $7.221.610
- Neto
- $6.068.580
- Impuestos
- $1.153.030
SASERVI 81969 Y SABIENES 12982, CR 1149, Solicitado por: PAMELA TRINCOSO DIRECTORA DOCENTE CARRERA OBSTETRICIA Y PURICULTURA.*plazo de entrega 15 día(s) hábil(es) , una vez aceptada la Orden de compra.Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado:ENTREGAR EN BODEGA PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569CONTACTO: FRANCISCO SANTIBÁÑEZ; Tel 2322490, francisco.santibanez@ulagos; Favor leer
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- Skill Training Ltda.76.153.064-k
- Licitación de origen
- 5423-1-CO26
- Creación03-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor03-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación03-03-2026, 12:00 a. m.