ANEXO DE CONTRATO 5423-34-LQ24
- Total
- $58.372.481
- Neto
- $49.052.505
- Impuestos
- $9.319.976
Solicitado por: Directora Proyectos Institucionales, Sra. Verónica Alvarado, CR 8957 y CR 9028. Su plazo de ejecución es de 61 días corridos, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Yasna Garces, yasna.garces@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- REICH76.612.637-5
- Licitación de origen
- 5423-34-LQ24
- Creación05-08-2025
- Envío a proveedor06-08-2025
- Aceptación06-08-2025