SERVICIO DE COFFEE BREAK A TRAVES DE CS
- Total
- $342.000
- Neto
- $287.395
- Impuestos
- $54.605
SASERVI 80548 Solicitado por: Coordinadora Programa ISIC, Mirna Brauning, CR 8982 Servicio a realizarse el 01 y 02 de agosto y 05 y 06 de septiembre, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Paola Gonzalez, p.gonzalez@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
- Licitación de origen
- 5413-65-LP25
- Creación24-07-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor24-07-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación25-07-2025, 12:00 a. m.