ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-15-LE25
- Total
- $16.711.156
- Neto
- $14.042.988
- Impuestos
- $2.668.168
Solicitado por: Jefa Administración Dependencia Universitaria, Alejandra Zil, CR 42 Duración del contrato: Fluctúa entre 12 y 24 meses, según dependencias. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Alejandra Zil, alejandra.zil@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- Ascensores Otis-Chile Limitada96.797.340-8
- Licitación de origen
- 5423-15-LE25
- Creación27-01-2026
- Envío a proveedor27-01-2026
- Aceptación28-01-2026