SERVICIO DE COFFEE BREAK A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTRO
- Total
- $205.200
- Neto
- $172.437
- Impuestos
- $32.763
SASERVI 80450 Solicitado por: Director de Gestión Adm. y Financiera Campus Pto Montt, don Victor Moreira, CR 41 Servicio a realizarse el 08-07-2025, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Ana Maria Chavez, amchavez@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
- Licitación de origen
- 5413-65-LP25
- Creación07-07-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-07-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación07-07-2025, 12:00 a. m.