SERVICIO DE COFFEE BREAK - Compra ágil: 5423-152-COT25
- Total
- $347.700
- Neto
- $292.185
- Impuestos
- $55.515
SASERVI 80310 Solicitado por: Coordinadora Programa ISIC, doña Mirna Brauning W., CR 8982 Servicio para el 04-07-2025 y 05-07-2025, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al Instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla:recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado los servicios solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA:Paola Gonzalez, p.gonzalez@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados. DIRECCION DEL SERVICIO: Sala 2, Edificio calle Serena #77
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- INVERSIONES MIRSON ADEMIR ANGULO NIETO E.I.R.L.77.344.133-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación24-06-2025
- Envío a proveedor24-06-2025
- Aceptación24-06-2025