5423-256-AG25Recepción conforme

SERVICIO COFFE;compra ágil: 5423-145-COT25

Total
$61.999
Neto
$52.100
Impuestos
$9.899
Descripción

SASERVI N°80066,CR 8982 solicitado: Mirna Brauning Wistuba Coordinador Proyecto Isic; Plazo de entrega es de (25 DE JUNIO 2025);una vez aceptada la Orden de compra.Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado:ENTREGAR ENTREGAR EN: Duoc UC, Egaña 651, Puerto Montt;CONTACTO: PAOLA GONZALEZ;Tel652322536, p.gonzalez@ulagos.cl; Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno**

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-06-2025
  2. Envío a proveedor
    23-06-2025
  3. Aceptación
    24-06-2025