SERVICIO COFFE;compra ágil: 5423-145-COT25
- Total
- $61.999
- Neto
- $52.100
- Impuestos
- $9.899
SASERVI N°80066,CR 8982 solicitado: Mirna Brauning Wistuba Coordinador Proyecto Isic; Plazo de entrega es de (25 DE JUNIO 2025);una vez aceptada la Orden de compra.Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado:ENTREGAR ENTREGAR EN: Duoc UC, Egaña 651, Puerto Montt;CONTACTO: PAOLA GONZALEZ;Tel652322536, p.gonzalez@ulagos.cl; Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno**
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- INVERSIONES MIRSON ADEMIR ANGULO NIETO E.I.R.L.77.344.133-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación23-06-2025
- Envío a proveedor23-06-2025
- Aceptación24-06-2025