5423-246-SE24Recepción conforme
MANTENCION CAMIONETA INSTITUCIONAL, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO
- Total
- $240.965
- Neto
- $202.492
- Impuestos
- $38.473
SASERVI 76983, Solicitado por: Sra. María Hernández González como Directora del Centro i~mar, CR 52; Su plazo de entrega es de 2 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra.Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Revisar la forma de facturar de acuerdo al Instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado.Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.CONTACTO PARA ESTA COMPRA: María Rosa Velasquez, rvelasquez@ulagos.cl
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