SERVICIO DE COFFE
- Total
- $114.000
- Neto
- $95.798
- Impuestos
- $18.202
SASERVI N°783054, CR 1110 Solicitado por: PAOLA LAUSEN ESPINOZA DIRECTORA DOCENTE CARRERA PSICOLOGÍA;Su plazo de entrega es (27 DE MAYO 2026), una vez aceptada la Orden de compra.Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado:ENTREGAR EN SALA N° 404 EDIFICIO PRESIDENTE IBAÑEZ N° 356 PUERTO MONTT;CONTACTO: PAMELA SEGOVIA, pamela.segovia@ulagos.cl, T) 652322507; Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno"
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
- Licitación de origen
- 5413-65-LP25
- Creación25-05-2026
- Envío a proveedor25-05-2026
- Aceptación26-05-2026