5423-211-SE26Recepción conforme

SERVICIO DE COFFE

Total
$114.000
Neto
$95.798
Impuestos
$18.202
Descripción

SASERVI N°783054, CR 1110 Solicitado por: PAOLA LAUSEN ESPINOZA DIRECTORA DOCENTE CARRERA PSICOLOGÍA;Su plazo de entrega es (27 DE MAYO 2026), una vez aceptada la Orden de compra.Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado:ENTREGAR EN SALA N° 404 EDIFICIO PRESIDENTE IBAÑEZ N° 356 PUERTO MONTT;CONTACTO: PAMELA SEGOVIA, pamela.segovia@ulagos.cl, T) 652322507; Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno"

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
Licitación de origen
5413-65-LP25
Proceso
  1. Creación
    25-05-2026
  2. Envío a proveedor
    25-05-2026
  3. Aceptación
    26-05-2026