5423-190-SE26Recepción conforme

SERVICIOS DE COFFEE BREAK

Total
$584.000
Neto
$490.756
Impuestos
$93.244
Descripción

SASERVI 83000 Solicitado por: Director Dpto. Gobierno y Gestión Publica, don Jose Vera, CR 1034 Fecha del servicio 26-05-2026, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado los servicios solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Katherine Ralil, katherine.raliloyarzun@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
Licitación de origen
5413-65-LP25
Proceso
  1. Creación
    15-05-2026
  2. Envío a proveedor
    15-05-2026
  3. Aceptación
    17-05-2026