ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-5-LE23
- Total
- $6.062.554
- Neto
- $5.094.583
- Impuestos
- $967.971
SASERVI N°73448 y SABIENES 11941, CR 42 Solicitado por: BELEN CASTILLO Su plazo de plazo de entrega es de 14 días CORRIDOS, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado.***ENTREGAR EN BODEGA PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569: CONTACTO: PAOLA FARAH, pfarah@ulagos.cl, 652322531;**** ****"Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno" SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS DE C DESDE 5423-5-LE23
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- MALBEC S.A87.606.800-1
- Licitación de origen
- 5423-5-LE23
- Creación24-04-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor24-04-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación25-04-2023, 12:00 a. m.