5423-187-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-5-LE23

Total
$6.062.554
Neto
$5.094.583
Impuestos
$967.971
Descripción

SASERVI N°73448 y SABIENES 11941, CR 42 Solicitado por: BELEN CASTILLO Su plazo de plazo de entrega es de 14 días CORRIDOS, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado.***ENTREGAR EN “BODEGA” PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2 los dias lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viernes de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs; Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: Gloria Ruiz, gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569: CONTACTO: PAOLA FARAH, pfarah@ulagos.cl, 652322531;**** ****"Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno" “SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS DE C DESDE 5423-5-LE23

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
MALBEC S.A87.606.800-1
Licitación de origen
5423-5-LE23
Proceso
  1. Creación
    24-04-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-04-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-04-2023, 12:00 a. m.