5423-182-SE25Recepción conforme

REPARACION CAMIONETA INSTITUCIONAL

Total
$789.848
Neto
$663.738
Impuestos
$126.110
Descripción

SASERVI 80072 Solicitado por: Director de Docencia y Pregrado, don Alberto Mancilla, CR 70 Su plazo de ejecución es de 14 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “Instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA: Ximena Diaz, ximena.diaz@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
Servidiesel spa76.551.182-8
Licitación de origen
5423-30-LE24
Proceso
  1. Creación
    20-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-06-2025, 12:00 a. m.