SERVICIOS HOTELEROS A TRAVÉS DE CS
- Total
- $89.520
- Neto
- $75.227
- Impuestos
- $14.293
SASERVI 82935 Solicitado por: Daniel Varela Z., Director del Proyecto CR 8988 Servicio para el 14-05-2026, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al Instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla:recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionado los servicios solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. CONTACTO PARA ESTA COMPRA:Ma. Rosa Velasquez, rvelasquez@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- Hotelera Don Vicente S.A96.989.380-0
- Licitación de origen
- 5413-103-H225
- Creación12-05-2026
- Envío a proveedor12-05-2026
- Aceptación12-05-2026