5423-165-SE26Recepción conforme

SERVICIO DE COFFE IMAR 15/05 (SASERVI 82903)

Total
$365.000
Neto
$306.723
Impuestos
$58.277
Descripción

SASERVI N°82903, Solicitado por: DANIEL VARELA Su plazo de entrega es 5 D/H, debe ser aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “Instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl CONTACTO PARA ESTA COMPRA: Camila Antipa camila.antipa@ulagos.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
Licitación de origen
5413-65-LP25
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026
  3. Aceptación
    13-05-2026