5423-165-SE26Recepción conforme
SERVICIO DE COFFE IMAR 15/05 (SASERVI 82903)
- Total
- $365.000
- Neto
- $306.723
- Impuestos
- $58.277
Descripción
SASERVI N°82903, Solicitado por: DANIEL VARELA Su plazo de entrega es 5 D/H, debe ser aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al Instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl CONTACTO PARA ESTA COMPRA: Camila Antipa camila.antipa@ulagos.cl
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
- Licitación de origen
- 5413-65-LP25
Proceso
- Creación07-05-2026
- Envío a proveedor07-05-2026
- Aceptación13-05-2026