5423-157-SE26Aceptada

Servicio de Coffe

Total
$478.800
Neto
$402.353
Impuestos
$76.447
Descripción

SASERVI 82888, CR 4037 Solicitado por: SR.Edgardo González Edgardo González Sierra, COORDINADOR DE POSTGRADO EN PUERTO MONTT;Entrega:08-09-29-30 DE MAYO Y 24 Y 25 DE JULIO: una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl.; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos .Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado; ENTREGAR EN Sede Presidente Ibáñez N°356 Puerto Montt; CONTACTO: BARBARA RIVERA barbara.rivera@ulagos.cl Tel 2322390;"Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno" ***

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
Licitación de origen
5413-65-LP25
Proceso
  1. Creación
    04-05-2026
  2. Envío a proveedor
    04-05-2026
  3. Aceptación
    05-05-2026