Servicio de Coffe
- Total
- $478.800
- Neto
- $402.353
- Impuestos
- $76.447
SASERVI 82888, CR 4037 Solicitado por: SR.Edgardo González Edgardo González Sierra, COORDINADOR DE POSTGRADO EN PUERTO MONTT;Entrega:08-09-29-30 DE MAYO Y 24 Y 25 DE JULIO: una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl.; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos .Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado; ENTREGAR EN Sede Presidente Ibáñez N°356 Puerto Montt; CONTACTO: BARBARA RIVERA barbara.rivera@ulagos.cl Tel 2322390;"Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno" ***
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
- Licitación de origen
- 5413-65-LP25
- Creación04-05-2026
- Envío a proveedor04-05-2026
- Aceptación05-05-2026