ADQUISICION DE TONER Y TINTA - Compra ágil: 5423-47-COT26
- Total
- $111.724
- Neto
- $93.886
- Impuestos
- $17.838
SASERVI 82554 Solicitado por: Director Docente carrera Arquitectura, Patricio Cruz F. CR 1094 Su Plazo de entrega es de 2 días hábiles, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado los productos solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra:Nancy Oyarzo, noyarzo@ulagos.cl ***ENTREGAR EN BODEGA PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2, ubicada en Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569 de lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viern
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- RODRÍGUEZ PROVEEDORES SPA78.331.444-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación28-04-2026
- Envío a proveedor28-04-2026
- Aceptación29-04-2026