5423-147-AG26Recepción conforme

ADQUISICION DE TONER Y TINTA - Compra ágil: 5423-47-COT26

Total
$111.724
Neto
$93.886
Impuestos
$17.838
Descripción

SASERVI 82554 Solicitado por: Director Docente carrera Arquitectura, Patricio Cruz F. CR 1094 Su Plazo de entrega es de 2 días hábiles, una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado los productos solicitados. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra:Nancy Oyarzo, noyarzo@ulagos.cl ***ENTREGAR EN “BODEGA” PARTE POSTERIOR DEL GIMNASIO N°2, ubicada en Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, Encargada: gloria.ruiz@ulagos.cl; F: 652322569 de lunes a jueves de 08:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs. y viern

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
RODRÍGUEZ PROVEEDORES SPA78.331.444-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026
  3. Aceptación
    29-04-2026