5423-116-SE26Aceptada

ANEXO DE CONTRATO LIC. 5423-10-LP25

Total
$5.215.236
Neto
$4.382.551
Impuestos
$832.685
Descripción

Solicitado por: Jefa Unidad Centro de Acondicionamiento Fisico, doña Gabriela Velasquez, CR 7061 Su plazo de ejecución es de 30 días corridos. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al “instructivo de pago oportuno” adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Héctor Muñoz, hector.munoz2@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
GONZALO FERNANDO PAREDES OYARZO11.570.809-0
Licitación de origen
5423-10-LP25
Proceso
  1. Creación
    16-04-2026
  2. Envío a proveedor
    16-04-2026
  3. Aceptación
    16-04-2026