ANEXO DE CONTRATO LIC. 5423-10-LP25
- Total
- $5.215.236
- Neto
- $4.382.551
- Impuestos
- $832.685
Solicitado por: Jefa Unidad Centro de Acondicionamiento Fisico, doña Gabriela Velasquez, CR 7061 Su plazo de ejecución es de 30 días corridos. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Héctor Muñoz, hector.munoz2@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- GONZALO FERNANDO PAREDES OYARZO11.570.809-0
- Licitación de origen
- 5423-10-LP25
- Creación16-04-2026
- Envío a proveedor16-04-2026
- Aceptación16-04-2026