5423-111-SE26Recepción conforme

SERVICIO DE COFFE

Total
$316.540
Neto
$266.000
Impuestos
$50.540
Descripción

SASERVI N°82702, CR 4031, Solicitado por: Sr. Edgardo González Coordinador Postgrado *Su plazo de entrega (15 DE ABRIL 2026) día(s) hábil(es), una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl. indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl,Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl*ENTREGAR EN Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt, EDIFICIO CENTRO IMAR:CONTACTO: Karin Catriyao Tel 2322585, karin.catriyao@ulagos.cl*"Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno" ; Coffe inauguración año académico, programas de Ciencias

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
Licitación de origen
5413-65-LP25
Proceso
  1. Creación
    13-04-2026
  2. Envío a proveedor
    13-04-2026
  3. Aceptación
    13-04-2026