SERVICIO DE COFFE
- Total
- $399.000
- Neto
- $335.294
- Impuestos
- $63.706
SASERVI N°82661 , CR 40, Solicitado por: Sra. Anita Dörner Paris Vicerrectora Campus Puerto Montt: Su plazo de plazo de entrega es de (16-04-2026);días HABILES, una vez aceptada la Orden de compra.Recuerde que su incumplimiento puede originar multas.Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl; ; indicando los datos bancarios para el pago. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado . ENTREGAR EN Camino a Chinquihue km.6 Pto. Montt,Edificio Aula Magna; ; CONTACTO: PAOLA GONZALEZ; Teléfono 2322536 , p.gonzalez@ulagos.cl *"Favor leer Instructivo adjunto sobre Pago Oportuno" ***
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ALMA PAMELA GONZÁLEZ SÁEZ11.141.422-K
- Licitación de origen
- 5413-65-LP25
- Creación08-04-2026
- Envío a proveedor09-04-2026
- Aceptación10-04-2026