5423-103-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-9-L113

Total
$998.091
Neto
$838.732
Impuestos
$159.359
Descripción

COORDINAR DICHOS SERVICIOS CON SR JOSE GUERA jguerra@ulagos.cl 065-322588

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
LORENA13.736.261-9
Licitación de origen
5423-9-L113
Proceso
  1. Creación
    25-01-2013
  2. Envío a proveedor
    25-01-2013