SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA EL DIA 11-04-2025
- Total
- $615.780
- Neto
- $517.462
- Impuestos
- $98.318
SASERVI 79673 Solicitado por: Graciela Gallegos Academica Carrera Kinesióloga, CR 10007 Servicio a realizarse el dia 11-04-2025 una vez aceptada la orden de Compra. Recuerde Que Su Incumplimiento Puede Originar Multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRONICA la casilla: recepcion@custodium.com y al email: adquisiciones.pm@ulagos.cl, Indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de oc en la respectiva factura. La Factura debe emitirse una vez recepcionado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: tesoreriapuertomontt@ulagos.cl. Contacto Compra: Carmen Gallardo, carmen.gallardo@ulagos.cl *** Los servicios detallados en las OC deben ser entregados en las fechas, horarios y lugares indicados. DIRECCION SERVICIO: SEDE SERENA 77 DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS CAMPUS PTO. MONTT
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ALICIA ESTER GARCÍA CANO8.489.554-7
- Licitación de origen
- 5413-23-LE24
- Creación11-04-2025
- Envío a proveedor11-04-2025
- Aceptación16-04-2025