5421-72-AG25Recepción conforme

REVISION Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES SEDE SANTIAGO (Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5421-14-COT25)

Total
$136.434
Neto
$114.650
Impuestos
$21.784
Descripción

Orden de Compra código: 5421-72-AG25 dirigida a CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO SERVEXT SPA Justificación selección de cotización menos económica: El criterio técnico no especifica si el servicio es en terreno o en la universidad u otro lugar SASERVI 79767 Solicitado por Raúl Fuentealba Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: abastecimiento.santiago@ulagos.cl Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Viviana Provoste, email: vprovost@ulagos.cl, fono: 226753004

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-04-2025
  2. Envío a proveedor
    30-04-2025
  3. Aceptación
    02-05-2025