5421-72-AG25Recepción conforme
REVISION Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES SEDE SANTIAGO (Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5421-14-COT25)
- Total
- $136.434
- Neto
- $114.650
- Impuestos
- $21.784
Orden de Compra código: 5421-72-AG25 dirigida a CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO SERVEXT SPA Justificación selección de cotización menos económica: El criterio técnico no especifica si el servicio es en terreno o en la universidad u otro lugar SASERVI 79767 Solicitado por Raúl Fuentealba Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: abastecimiento.santiago@ulagos.cl Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Viviana Provoste, email: vprovost@ulagos.cl, fono: 226753004
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