5421-56-SE26Aceptada

SERVICIO EXTERNO ASEO ULAGOS SEDE SANTIAGO (ORDEN DE COMPRA DESDE 5421-1-LP26)

Total
$84.895.500
Neto
$71.340.756
Impuestos
$13.554.744
Descripción

SERVICIO EXTERNO ASEO ULAGOS SEDE SANTIAGO DESDE 5421-1-LP26 SASERVI N°82182, Solicitado por Sr. Raúl Fuentealba Bravo (CR :9940, quien deberá firmar la factura) Su plazo de servicio es de 15 meses a partir desde el día 01 de abril de 2026 hasta 30 de junio de 2027. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: abastecimiento.santiago@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: Srta. Viviana Provoste, email: vprovost@ulagos.cl, fono: 226753004

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
LAMOPA SPA77.525.912-4
Licitación de origen
5421-1-LP26
Proceso
  1. Creación
    25-03-2026
  2. Envío a proveedor
    25-03-2026
  3. Aceptación
    25-03-2026