5413-945-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-90-LE23
- Total
- $8.850.030
- Neto
- $7.437.000
- Impuestos
- $1.413.030
Descripción
REPARACIÓN PAVIMENTOS DE RIPIO SECTOR PONIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS DESDE 5413-90-LE23 SASERVI 74415 Solicitado por Marcelo Molina Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: jacqueline.soto@ulagos.cl Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- AFUSCH76.401.355-7
- Licitación de origen
- 5413-90-LE23
Proceso
- Creación25-08-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor25-08-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación25-08-2023, 12:00 a. m.