ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-7-LE24
- Total
- $10.948.000
- Neto
- $9.200.000
- Impuestos
- $1.748.000
SERVICIO NOTIFICACIÓN RETENCIÓN DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR MORA EN FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO UNIVERSITARIO DESDE 5413-7-LE24 memorándum n°1 Solicitado por marcelo rosas Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: jacqueline.soto@ulagos.cl Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- ALIANSE GESTIÓN S.A.76.360.767-4
- Licitación de origen
- 5413-7-LE24
- Creación24-01-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor24-01-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación25-01-2024, 12:00 a. m.