5413-930-AG25Recepción conforme

Reparación Mueble tienda Ulagos proveniente de compra ágil: 5413-372-COT25

Total
$1.416.100
Neto
$1.190.000
Impuestos
$226.100
Descripción

Orden de Compra codigo: 5413-930-AG25 dirigida a JUAN EDUARDO PINO SANHUEZA SASERVI 80521 Solicitado por Carolin Aguila Colipan plazo de ejecución: 5 días hábiles Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nelson.vera1@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
JUAN EDUARDO PINO SANHUEZA7.998.516-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-08-2025
  2. Envío a proveedor
    26-08-2025
  3. Aceptación
    02-09-2025