5413-864-SE23Recepción conforme

Servicio de Imprenta de Materiales, Proyecto ADAIN 2193

Total
$1.993.417
Neto
$1.675.140
Impuestos
$318.277
Descripción

Según SASERVI N°74316, solicitado por: Silvia Castillo. Su plazo de entrega es el día del evento, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: cesar.farias@ulagos.cl Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381 SR. PROVEEDOR POR FAVOR INCLUIR EL SIGUIENTE DETALLE EN LA FACTURA: "Proyecto ADAIN ULA2193, CR 8824".

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
DANIEL ALEJANDRO REDEL BARRÍA12.165.485-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-08-2023
  2. Envío a proveedor
    18-08-2023
  3. Aceptación
    18-08-2023