ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-77-L124
- Total
- $3.067.749
- Neto
- $2.577.940
- Impuestos
- $489.809
TELONES MURALES PARA PROYECTOR, PARA DEPENDENCIA DE MEYER 3280, OSORNO DESDE 5413-77-L124 SABIENES 12333 Solicitado por Alberto Mancilla Plazo de Entrega: 1 día hábil. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nelson.vera1@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381 Según D.U.N°1954 se suspenden actividades el día Viernes 21 de junio de 2024
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- OMA77.072.745-6
- Licitación de origen
- 5413-77-L124
- Creación19-06-2024
- Envío a proveedor19-06-2024
- Aceptación21-06-2024