ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-68-LE25
- Total
- $10.029.985
- Neto
- $8.428.559
- Impuestos
- $1.601.426
EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE ATPASA Y LABOR DESDE 5413-68-LE25 SABIENES N°12680, Solicitado por: Oscar Mora - Valerie Dinamarca Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nicole.panguinamun@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- INVERSIONES CLARO ARZ SPA76.902.659-2
- Licitación de origen
- 5413-68-LE25
- Creación31-07-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor01-08-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación05-08-2025, 12:00 a. m.