5413-762-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-76-LE23

Total
$6.718.039
Neto
$5.645.411
Impuestos
$1.072.628
Descripción

Reparación Pavimentos de Ripio Campus Chuyaca DESDE 5413-76-LE23. * Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura * La factura debe emitirse una vez despacho los productos y/o realizado el servicio solicitado. *Se recuerda que su plazo de entrega es de 9 días, una vez aceptada la orden de compra, su incumplimiento puede generar multas. * Saservi N° 74063, solicitado por Marcelo Molina B. * Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. * Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: lvillanu@ulagos.cl * Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620, - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
joel villalobos76.695.783-8
Licitación de origen
5413-76-LE23
Proceso
  1. Creación
    13-07-2023
  2. Envío a proveedor
    13-07-2023
  3. Aceptación
    05-09-2023