ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-76-LE23
- Total
- $6.718.039
- Neto
- $5.645.411
- Impuestos
- $1.072.628
Reparación Pavimentos de Ripio Campus Chuyaca DESDE 5413-76-LE23. * Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura * La factura debe emitirse una vez despacho los productos y/o realizado el servicio solicitado. *Se recuerda que su plazo de entrega es de 9 días, una vez aceptada la orden de compra, su incumplimiento puede generar multas. * Saservi N° 74063, solicitado por Marcelo Molina B. * Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. * Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: lvillanu@ulagos.cl * Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620, - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- joel villalobos76.695.783-8
- Licitación de origen
- 5413-76-LE23
- Creación13-07-2023
- Envío a proveedor13-07-2023
- Aceptación05-09-2023