Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5413-303-COT25
- Total
- $360.000
- Neto
- $360.000
- Impuestos
- $0
Orden de Compra codigo: 5413-673-AG25 dirigida a UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ Según SASERVI 80315 Solicitado por: Natalie Aros- Su plazo máximo de entrega es de 20 días hábiles, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: jacqueline.soto@ulagos.cl indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- Universidad Adolfo Ibañez71.543.200-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación30-06-2025
- Envío a proveedor01-07-2025
- Aceptación03-07-2025