5413-656-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA QUE COMPLEMENTA AL CONTRATO ORIGINAL ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y AUDIOVISUAL CON OPCIÓN DE COMPRA PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Total
$25.164.279
Neto
$21.146.453
Impuestos
$4.017.826
Descripción

ORDEN DE COMPRA QUE COMPLEMENTA AL CONTRATO ORIGINAL ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y AUDIOVISUAL CON OPCIÓN DE COMPRA PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS DESDE 5413-27-LP24 Solicitado por: Luis Muñoz Su plazo de plazo de entrega es de 1 día corrido, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nicole.panguinamun@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
HIGIENE INTEGRAL SPA77.344.102-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-05-2024
  2. Envío a proveedor
    28-05-2024
  3. Aceptación
    29-05-2024