5413-53-SE25Recepción conforme

Servicio de coffe en marco de Actividad Centro de Formación Integral, Campus Osorno

Total
$111.960
Neto
$94.084
Impuestos
$17.876
Descripción

SASERVI N°79214, Solicitado por: Sr. Alberto Mancilla. Su plazo de entrega es el día del evento, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: cesar.farias@ulagos.cl; indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381 SR. PROVEEDOR POR FAVOR INCLUIR EL SIGUIENTE DETALLE EN LA FACTURA: "Proyecto ULA 21991"

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
ALICIA ESTER GARCÍA CANO8.489.554-7
Licitación de origen
5413-23-LE24
Proceso
  1. Creación
    21-01-2025
  2. Envío a proveedor
    21-01-2025
  3. Aceptación
    22-01-2025