SERVICIO DE TRASLADO, DÍA 25 DE MAYO TEMUCO.
- Total
- $310.000
- Neto
- $310.000
- Impuestos
- $0
Según SASERVI N°73881, solicitado por: Lorena Millar. Su plazo de entrega es el día del evento, una vez aceptada la Orden de compra. Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: cesar.farias@ulagos.cl Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381 SR. PROVEEDOR POR FAVOR INCLUIR EL SIGUIENTE DETALLE EN LA FACTURA: "Proyecto ULARED21996, CR 8843".
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- Patricio Osvaldo76.845.503-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación24-05-2023
- Envío a proveedor24-05-2023
- Aceptación24-05-2023