ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-46-L123
- Total
- $4.511.647
- Neto
- $3.791.300
- Impuestos
- $720.347
Adquisición e Instalación de Cortinas Roller para Varias Dependencias del Campus Osorno de la Universidad de Los Lagos DESDE 5413-46-L123. * Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura * La factura debe emitirse una vez despacho los productos y/o realizado el servicio solicitado. *Se recuerda que su plazo de entrega es de 2 días, una vez aceptada la orden de compra, su incumplimiento puede generar multas. * Saservi N° 73330, solicitado por Marcelo Molina B. * Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. * Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: lvillanu@ulagos.cl * Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620, - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- MARGOT76.395.369-6
- Licitación de origen
- 5413-46-L123
- Creación19-05-2023
- Envío a proveedor19-05-2023
- Aceptación09-06-2023