5413-508-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-46-L123

Total
$4.511.647
Neto
$3.791.300
Impuestos
$720.347
Descripción

Adquisición e Instalación de Cortinas Roller para Varias Dependencias del Campus Osorno de la Universidad de Los Lagos DESDE 5413-46-L123. * Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura * La factura debe emitirse una vez despacho los productos y/o realizado el servicio solicitado. *Se recuerda que su plazo de entrega es de 2 días, una vez aceptada la orden de compra, su incumplimiento puede generar multas. * Saservi N° 73330, solicitado por Marcelo Molina B. * Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. * Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: lvillanu@ulagos.cl * Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620, - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
MARGOT76.395.369-6
Licitación de origen
5413-46-L123
Proceso
  1. Creación
    19-05-2023
  2. Envío a proveedor
    19-05-2023
  3. Aceptación
    09-06-2023