ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-26-LE26
- Total
- $24.980.647
- Neto
- $20.992.140
- Impuestos
- $3.988.507
REPARACIÓN PAVIMENTOS Y HABILITACIÓN DE RIPIO DESDE 5413-26-LE26 SASERVI 82481 Solicitado por Carolin Aguila - Raul Wevar Plazo de ejecución: 35 días corridos Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nelson.vera1@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- AFUSCH76.401.355-7
- Licitación de origen
- 5413-26-LE26
- Creación20-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor01-06-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación01-06-2026, 12:00 a. m.