ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-23-LE26
- Total
- $17.136.000
- Neto
- $14.400.000
- Impuestos
- $2.736.000
CONVENIO SUMINISTRO PARA MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y ARREGLOS DE ASCENSORES PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS DESDE 5413-23-LE26 SASERVI 82408, Solicitado por: Victor Perez Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nicole.panguinamun@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- JUAN MARCOS76.776.229-1
- Licitación de origen
- 5413-23-LE26
- Creación20-05-2026
- Envío a proveedor01-06-2026
- Aceptación01-06-2026