5413-451-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-23-LE26

Total
$17.136.000
Neto
$14.400.000
Impuestos
$2.736.000
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO PARA MANTENCIÓN CONSERVACIÓN Y ARREGLOS DE ASCENSORES PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS DESDE 5413-23-LE26 SASERVI 82408, Solicitado por: Victor Perez Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nicole.panguinamun@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor
JUAN MARCOS76.776.229-1
Licitación de origen
5413-23-LE26
Proceso
  1. Creación
    20-05-2026
  2. Envío a proveedor
    01-06-2026
  3. Aceptación
    01-06-2026