ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-51-LE25
- Total
- $7.880.774
- Neto
- $6.622.499
- Impuestos
- $1.258.275
SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DE UNIDAD PRODUCCION ACUICOLA PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS DESDE 5413-51-LE25 SASERVI N°79466, Solicitado por: Oscar Mora Recuerde que su incumplimiento puede originar multas. Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: nicole.panguinamun@ulagos.cl, indicando los datos bancarios para el pago. Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura. La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado. Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620 - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- Graciela Paulina76.129.141-6
- Licitación de origen
- 5413-51-LE25
- Creación13-05-2025
- Envío a proveedor13-05-2025
- Aceptación14-05-2025