ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-35-LE23
- Total
- $6.913.900
- Neto
- $5.810.000
- Impuestos
- $1.103.900
Adquisición de Equipos en el Marco del Desarrollo del Proyecto Anid Ines Genero Código Inge210006 DESDE 5413-35-LE23. * Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura * La factura debe emitirse una vez despacho los productos y/o realizado el servicio solicitado. *Se recuerda que su plazo de entrega es de 4 días, una vez aceptada la orden de compra, su incumplimiento puede generar multas. * Sabienes 11925, solicitado por Claudia Castillo * Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto. * Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: lvillanu@ulagos.cl * Consulta y pago de facturas: - Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620, - Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
- Proveedor
- CONSULTING, BUSINESS TECNOLOGY SPA77.123.985-4
- Licitación de origen
- 5413-35-LE23
- Creación27-04-2023
- Envío a proveedor27-04-2023
- Aceptación02-05-2023